Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20181152 strava - prax žiakov v Embracu 1 015,50 s DPH 28.06.2018 ACEM s.r.o. 27.08.2018
Faktúra 20161276 vodne a stočné 298,07 s DPH 15 a 16/05/2012 05.12.2016 Podtat.vodar.spoloč.,a.s. 10.01.2017
Faktúra 20191238 energetické služby za 10/2019 3 659,03 s DPH 39/01/2012 dod.č.4 07.10.2019 Veolia Energia Komfort Košice a.s. 07.10.2019
Faktúra 20191237 Piesok maltový a štrk 45,98 s DPH 19/169 07.10.2019 ESENEX, s.r.o. 07.10.2019
Faktúra 20191236 Cisko konzolový kábel 378,90 s DPH 19/153 04.10.2019 PLK Trade a Services s.r.o. 07.10.2019
Faktúra 20161272 výstražný stojan 75,60 s DPH obj. 151/2016 02.12.2016 B2Bpartner s.r.o. 10.01.2017
Faktúra 20161273 svietidla do sadrokartonu 233,57 s DPH obj. 146/2016 02.12.2016 SETEZA ELEKTRO s.r.o. 10.01.2017
Faktúra 20161274 reproduktorova súprava s ozvučením 874,51 s DPH obj. č. 147/2016 02.12.2016 JV muzika Michaela Valkoššáková 10.01.2017
Faktúra 20161275 vodne, stočné, zražková voda 565,46 s DPH 15 a 16/05/2012 05.12.2016 Podtat.vodar.spoloč.,a.s. 10.01.2017
Faktúra 20161277 služby technika BP a PO 180,00 s DPH HZ 1/01/2016 05.12.2016 Koňak Ambroz, Mgr 10.01.2017
Faktúra 20191240 materiál 580,97 s DPH 19/168 08.10.2019 Tehelňa Stova s.r.o. 23.10.2019
Faktúra 20161278 oprava notebookov 139,99 s DPH obj. č. 148/2016 05.12.2016 SISOFT COMPUTER Ivan Sejut 10.01.2017
Faktúra 20161279 toner HP -2 ks, + káble 114,79 s DPH obj. č. 149/2016 05.12.2016 SISOFT COMPUTER Ivan Sejut 10.01.2017
Faktúra 20161280 predplatne čas. Učiteľ matematiky 7,00 s DPH 07.12.2016 J S M F 10.01.2017
Faktúra 20161281 kalibrácia, odb.skúška prístroja Unitester 100,80 s DPH obj. č. 143/2016 07.12.2016 Elektron spol. s r. o. 10.01.2017
Faktúra 20161282 odvoz a likvidácia BRKO 18,00 s DPH HZ 19/01/2015 07.12.2016 Brantner Nova s.r.o. 10.01.2017
Faktúra 20161283 hovorné pevná sieť 35,05 s DPH HZ KSK 07.12.2016 Slovak Telecom, a.s. 10.01.2017
Faktúra 20161284 materiál na bežnú údržbu 37,53 s DPH obj. č. 153/2016 09.12.2016 NEZÁBUDKA s.r.o. 10.01.2017
Faktúra 20191239 Geometrický plán Športového areálu 332,40 s DPH 19/157 07.10.2019 GEOKAN, s.r.o. 07.10.2019
Faktúra 20191241 hovorné pevná sieť 39,77 s DPH HZ KSK 09.10.2019 Slovak Telecom, a.s. 23.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7369