Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20191258 Skrinka pod umývadlo 85,00 s DPH 19/175 25.10.2019 Škovran Tomáš 06.11.2019
Faktúra 20191234 vodné,stočné 463,01 s DPH 15 a 16/05/2012 03.10.2019 Podtat.vodar.spoloč.,a.s. 07.10.2019
Faktúra 20191241 hovorné pevná sieť 39,77 s DPH HZ KSK 09.10.2019 Slovak Telecom, a.s. 23.10.2019
Faktúra 20191240 materiál 580,97 s DPH 19/168 08.10.2019 Tehelňa Stova s.r.o. 23.10.2019
Faktúra 20191239 Geometrický plán Športového areálu 332,40 s DPH 19/157 07.10.2019 GEOKAN, s.r.o. 07.10.2019
Faktúra 20191238 energetické služby za 10/2019 3 659,03 s DPH 39/01/2012 dod.č.4 07.10.2019 Veolia Energia Komfort Košice a.s. 07.10.2019
Faktúra 20191237 Piesok maltový a štrk 45,98 s DPH 19/169 07.10.2019 ESENEX, s.r.o. 07.10.2019
Faktúra 20191236 Cisko konzolový kábel 378,90 s DPH 19/153 04.10.2019 PLK Trade a Services s.r.o. 07.10.2019
Faktúra 20191235 Motorový vysávať a drvič 919,00 s DPH 19/167 04.10.2019 HECHT SK, spol. s r.o. 07.10.2019
Faktúra 20191233 vodné,stočné,zrážky 424,14 s DPH 15 a 16/05/2012 03.10.2019 Podtat.vodar.spoloč.,a.s. 07.10.2019
Faktúra 20191243 Toner 129,00 s DPH 19/161 10.10.2019 ACOM PP s.r.o. 23.10.2019
Faktúra 20191232 BRKO-zber,vyvoz za 09/2019 18,00 s DPH HZ 19/01/2015 03.10.2019 Brantner Nova s.r.o. 07.10.2019
Faktúra 20191231 Edupage PRO 259,00 s DPH 19/165 03.10.2019 ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. 07.10.2019
Faktúra 20191230 KP 350,90 s DPH 19/155 03.10.2019 DOMINO, a.s. 07.10.2019
Faktúra 20191229 Športový areál - vykonané práce a materiál 91 421.52 s DPH ZoD 10/01/2019 03.10.2019 B - komplet, s.r.o. 07.10.2019
Faktúra 20191228 Oprava fasády - telocvičňa - 2. etapa 25 579.54 s DPH ZoD 23/01/2019 03.10.2019 Štefko Rastislav 07.10.2019
Faktúra 20191227 Epson Wireless LAN adapter 117,00 s DPH 19/159 02.10.2019 ACOM PP s.r.o. 07.10.2019
Faktúra 20191226 Plot s bránkou severozápadný 5 952,85 s DPH 19/125 01.10.2019 B - komplet, s.r.o. 07.10.2019
Faktúra 20191225 materiál 159,90 s DPH 19/160 02.10.2019 NEZÁBUDKA s.r.o. 07.10.2019
Faktúra 20191242 elektrická energia za 09/2019 1 520,74 s DPH 19/01/2013 09.10.2019 VSE a.s. 23.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7103