Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20161158 vodne, stočné, zrážková voda 393,32 s DPH 15 a 16/05/2012 08.07.2016 Podtat.vodar.spoloč.,a.s. 08.08.2016
Faktúra 20161128 statický posudok pre realizáciu opráv v školskej jedálni 150,00 s DPH obj. č. 71/2016 06.06.2016 Kalík František, Ing. 13.06.2016
Faktúra 20161121 rlač poštových poukazov 138,60 s DPH obj. č. 6/2016/ŠJ 03.06.2016 Tlačiareň Sedlák s.r.o. 13.06.2016
Faktúra 20161122 naražacie dosky za šk.lavice do ANJ2 40,00 s DPH obj. č. 73/2016 03.06.2016 Škovran Tomáš 13.06.2016
Faktúra 20161123 gumené rukavice 48,00 s DPH obj. č. 72/2016 06.06.2016 Prac.odevy - Repaská 13.06.2016
Faktúra 20161124 tlačová struna do 3D tlačiarne 48,60 s DPH obj. č. 63/2016 06.06.2016 Stimulus s.r.o. 13.06.2016
Faktúra 20161125 vodne a stočne, zraž.voda - vodomer Fabiniho ul. 451,10 s DPH 15 a 16/05/2012 06.06.2016 Podtat.vodar.spoloč.,a.s. 13.06.2016
Faktúra 20161126 vodne a stočne, - vodomer Hviezdoslavova ul. 287,59 s DPH 15 a 16/05/2012 06.06.2016 Podtat.vodar.spoloč.,a.s. 13.06.2016
Faktúra 20161127 energetická služba 6/2016 3 824,16 s DPH 39/01/2012 dod.č.4 06.06.2016 Veolia Energia Komfort Košice a.s. 13.06.2016
Faktúra 20161129 Program Cinema 4D Studio 40 licencii 40,00 s DPH obj. č. 76/2016 07.06.2016 Digital Media s.r.o. 13.06.2016
Faktúra 20161119 elektroinšt.mat.- oprava uč. ruč.obrábania v COV 404,89 s DPH obj. č. 40/1/2016 02.06.2016 SETEZA ELEKTRO s.r.o. 13.06.2016
Faktúra 20161130 spotreba elektr. energie za 5/2016 1 306,46 s DPH 19/01/2013 08.06.2016 VSE a.s. 13.06.2016
Faktúra 20161131 odvoz a likvidácia BRKO 16,80 s DPH HZ 19/01/2015 08.06.2016 Brantner Nova s.r.o. 13.06.2016
Faktúra 20161132 hovorne pevná sieť 38,39 s DPH HZ KSK 08.06.2016 Slovak Telecom, a.s. 13.06.2016
Faktúra 20161133 pretlačenie upchatých dažďových a kanalizačných zvodov v COV 286,07 s DPH obj. č. 68/2016 08.06.2016 Podtat.vodar.spoloč.,a.s. 13.06.2016
Faktúra 20161134 maliarsky materiál 253,77 s DPH obj. č. 52/2016 08.06.2016 FARLAZ - Zalibera Ján 13.06.2016
Faktúra 20161135 internet - prístup strojsnv.sk 23,90 s DPH HZ 09.06.2016 Slovak Telecom, a.s. 13.06.2016
Faktúra 20191090 vodné,stočné 488,92 s DPH 15 a 16/05/2012 29.04.2019 Podtat.vodar.spoloč.,a.s. 03.05.2019
Faktúra 20191089 vodné,stočné,zrážky 438,10 s DPH 15 a 16/05/2012 29.04.2019 Podtat.vodar.spoloč.,a.s. 03.05.2019
Faktúra 20161120 odobraté obedy za študentov počas praxe 411,84 s DPH HZ 02.06.2016 Sodexo s.r.o. 13.06.2016
zobrazené záznamy: 1-20/6910