Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20171126 odvoz a likvidácia BRKO 18,00 s DPH HZ 19/01/2015 02.06.2017 Brantner Nova s.r.o. 14.06.2017 03.07.2017
Faktúra 20171123 tlač propagačných materiálov a diplomov 77,00 s DPH obj. č. 42/2017 30.05.2017 BM COPYcentrum 16.06.2017 14.07.2017
Faktúra 20171116 služby počítačovej siete SANET 150,00 s DPH ZoD č. 3500309 19.05.2017 SANET združenie používateľov SADS 26.05.2017 31.05.2017
Faktúra 20171117 hovorne - mobilná sieť 28,00 s DPH 34/04/2012 19.05.2017 O2 Slovakia s.r.o. 26.05.2017 31.05.2017
Faktúra 20171118 čistiace prostriedky 132,96 s DPH obj. č. 78/2017 22.05.2017 PEDRO PLUS s.r.o. 30.05.2017 31.05.2017
Faktúra 20171119 oprava kopirky Canon na sekretariáte školy 111,00 s DPH obj. č. 77/2017 22.05.2017 OPTIMAX - M.Sokol 30.05.2017 31.05.2017
Faktúra 20171120 maliarske, murárske a sadrokartónové práce 4 947.00 s DPH obj. č. 79/2017 26.05.2017 Stredná odborná škola 30.06.2017 24.07.2017
Faktúra 20171121 tonery - 4 ks 63,98 s DPH obj. č. 75/2017 26.05.2017 SISOFT COMPUTER Ivan Sejut 14.06.2017 10.07.2017
Faktúra 20171122 oprava výmena okien v uč.STR,STK+kabinet 3 144.00 s DPH obj. č. 52/2017 29.05.2017 Oblok s.r.o 07.06.2017 03.07.2017
Faktúra 20171124 Kryty vpuste- výmena v školskej kuchyni 480,60 s DPH obj.č. 74/2017 30.05.2017 Gastromarket Tatry s.r.o. 07.06.2017 03.07.2017
Faktúra 20171114 odvoz a likvidácia BRKO 18,00 s DPH HZ 19/01/2015 17.05.2017 Brantner Nova s.r.o. 23.05.2017 31.05.2017
Faktúra 20171125 elektromateriál - oprava 3,91 s DPH obj. č. 73/2017 02.06.2017 KONEX Elektro s.r.o. 14.06.2017 03.07.2017
Faktúra 20171128 vodné, stočné a zražková voda 537,02 s DPH 15 a 16/05/2012 05.06.2017 Podtat.vodar.spoloč.,a.s. 16.06.2017 03.07.2017
Faktúra 20171129 vodné, stočné 431,41 s DPH 15 a 16/05/2012 05.06.2017 Podtat.vodar.spoloč.,a.s. 16.06.2017 03.07.2017
Faktúra 20171130 maliarsky materiál 337,79 s DPH obj. č. 54/1/2017 06.06.2017 FARLAZ - Zalibera Ján 14.06.2017 03.07.2017
Faktúra 20171131 ASC agenta update SŠ z 2017 na 2018 219,00 s DPH 06.06.2017 ASC Applied Software Consultansts 16.06.2017 03.07.2017
Faktúra 20171132 prenájom koncertnej sály 265,55 s DPH obj. č. 76/2017 06.06.2017 Mestské kultúrne centrum 14.06.2017 03.07.2017
Faktúra 20171133 prac.ochr.odevy,obuv - údržba,školník, diel.uč. 193,84 s DPH obj. č. 85/2017 06.06.2017 Prac.odevy - Repaská 16.06.2017 03.07.2017
Faktúra 20171134 revízia zdviháka 40,00 s DPH obj. č. 84/2017 06.06.2017 Darvaši Peter - Revizie el.zariadení 16.06.2017 03.07.2017
Faktúra 20171115 benzin.motorová píla Dolmar 264,45 s DPH obj. č. 75/2017 19.05.2017 Sakmary Ladislav 23.05.2017 31.05.2017
zobrazené záznamy: 1-20/7530