Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20181252 server 745,00 s DPH 18/168 18.10.2018 ACOM PP s.r.o. 15.11.2018
Faktúra 20161004 hovorné mobil 28,00 s DPH 34/04/2012 20.01.2016 O2 Slovakia s.r.o. 18.02.2016
Faktúra 20151004 revízia has. prístrojov a hydrantov 131,34 s DPH 1/2014 16.01.2015 LIVONEC s.r.o. 25.01.2016
Faktúra 20151005 energetická služba za 1/2015 3 824,16 s DPH HZ 8/01/2014 19.01.2015 Dalkia Komfort a.s. 25.01.2016
Faktúra 20181289 oprava podlahy-telocvičňa 12 998.92 s DPH ZoD31/01/2018-ZRTEC 26.11.2018 MHV, s.r.o. 30.11.2018
Faktúra 20181288 pokutu v zmysle Zmluvy tech.ochrany objektu 66,00 s DPH 21.11.2018 Ministerstvo vnútra SR 30.11.2018
Faktúra 20161001 internet - pristup tasnv.sk-doménová služba 23,90 s DPH 11.01.2016 Slovak Telecom, a.s. 18.02.2016
Faktúra 20161002 poistné produkt majetok a efekt za obd.217.1-27.7.2016 347,50 s DPH 13.01.2016 UNIQA poisťovňa a.s. 18.02.2016
Faktúra 20161003 materiál na opravu výpočt.techniky 369,89 s DPH 1/2016 12.01.2016 SISOFT COMPUTER Ivan Sejut 18.02.2016
Faktúra 20161005 rukavice gumenné pre upratovačky 38,00 s DPH 2/2016 15.01.2016 Prac.odevy - Repaská 18.02.2016
Faktúra 20151002 poistne 27.1-27.7.2015 347,50 s DPH 12.01.2015 UNIQA poisťovňa a.s. 25.01.2016
Faktúra 20161006 TP Jumbo, mydlo tekuté 154,13 s DPH 4/2016 18.01.2016 Villa Market Spišská Nová Ves 18.02.2016
Faktúra 20161007 kontrola has.prístrojov podľa zákona 91,74 s DPH 7/2016 15.01.2016 LIVONEC SK s.r.o. 18.02.2016
Faktúra 20161008 CO2 6 kg 6,50 s DPH 3/2016 13.01.2016 LIVONEC SK s.r.o. 18.02.2016
Faktúra 20161009 predplatné čas. Škola 23,00 s DPH 8/2016 25.01.2016 Jurisdat M. Medlen 18.02.2016
Faktúra 20161010 toner 2 ks + switch do učebne 61,00 s DPH 9/2016 20.01.2016 SISOFT COMPUTER Ivan Sejut 18.02.2016
Faktúra 20161011 oprava škrabky na zemiaky 90,40 s DPH 1/2016/ŠJ 21.01.2016 Pjataková Anna - Oprava Gastro zariadení 18.02.2016
Faktúra 20161012 vodne a stočne 513,84 s DPH 16/05/2012 28.01.2016 Podtat.vodar.spoloč.,a.s. 18.02.2016
Faktúra 20161013 vodne a stočné 269,30 s DPH 15/05/2012 28.01.2016 Podtat.vodar.spoloč.,a.s. 18.02.2016
Faktúra 20151003 klávesnice 20 ks - VYT 2 106,08 s DPH 4/2015 15.01.2015 SISOFT COMPUTER Ivan Sejut 25.01.2016
zobrazené záznamy: 1-20/6708