|
|
Faktúra |
20171274
|
čistiace prostriedky - škola
|
190,51 |
s DPH |
|
obj. č. 163/2017
|
20.11.2017 |
|
|
|
PEDRO PLUS s.r.o. |
|
|
|
29.11.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171275
|
služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 3500309
|
20.11.2017 |
|
|
|
SANET združenie používateľov SADS |
|
|
|
29.11.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171273
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
190,36 |
s DPH |
|
obj. č. 158/2017
|
16.11.2017 |
|
|
|
Farby Laky - Peter Endel |
|
|
|
29.11.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
147/1/2017
|
zariadenie učebned
|
653,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
INSA Jozef Salanci |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Novotná Jana |
hospodárka školy |
|
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
161/2017
|
oprava havarijného stavu elektroinštalácie
|
2 210.00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Eler Elektrik s.r.o., |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Novotná Jana |
hospodárka školy |
|
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
162/2017
|
PC HP Compaq - 6 ks+ 2 ks monitor HP Compaq
|
782,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Atech.Net s.r.o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Novotná Jana |
hospodárka školy |
|
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
163/2017
|
čistiace prostriedky
|
190,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Pedro Plus s.r.o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Novotná Jana |
hospodárka školy |
|
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
164/2017
|
materiál na bežnú údržbu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Nezábudka s.r.o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Novotná Jana |
hospodárka školy |
|
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
165/2017
|
toner do kopirky
|
71,26 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Optima Košice s.r.o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Novotná Jana |
hospodárka školy |
|
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
166/2017
|
toner do tlačiarne Lexmark
|
28,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Sisoft Ivan Sejut |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Novotná Jana |
hospodárka školy |
|
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
159/2017
|
oprava podlahy v učebni DEJ a zborovni
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Vladimír Mišík PROMT |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
RNDr. Ladislav Ruttkay |
riaditeľ školy |
|
17.11.2017 |
|
|
Objednávka |
160/2017
|
oprava havarie odpad.potrubia WC chlapci
|
2 262.00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Štefko Rastislav |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Novotná Jana |
hospodárka školy |
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171271
|
spotreba elektrickej energie za 10/2017
|
1 805.87 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
14.11.2017 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
22.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171272
|
Oprava fasády historickej časti objektu školy - stav.úpravy I.etapa
|
64 997.33 |
s DPH |
|
HZ 16/01/2017
|
14.11.2017 |
|
|
|
KOBAKSTAV s.r.o. |
|
|
|
28.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171268
|
prac.obuv, prac.kabát - údržbar HaJ
|
60,40 |
s DPH |
|
obj. č. 156/2017
|
13.11.2017 |
|
|
|
Prac.odevy - Repaská |
|
|
|
23.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171270
|
likvidácia BRKO
|
18,00 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
13.11.2017 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
22.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171269
|
energetická služba 11/2017
|
3 824.16 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
13.11.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
28.12.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
158/2017
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Farba Laky Peter Endel |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Novotná Jana |
hospodárka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171266
|
tlačiva
|
133,20 |
s DPH |
|
obj. 157/2017
|
08.11.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
23.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171267
|
hovorné pevná sieť
|
39,04 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
08.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
22.11.2017 |
27.11.2017 |